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退货管理制度

2020-03-25 来源:爱go旅游网
退货管理制度

1、 目的

为加强退货产品的有效管理,缩短处理周期和及时做出改善措施,促进生产正常进行,特制定退货管理制度。 2、 使用范围

本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、 职责

3.1销售部负责与客户的信息沟通,结合售后人员现场信息,经技术副总

和总经理确认后,退回或置换退货产品。

3.2 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策,组织协调会

议并负责不合格品的跟踪处理。

3.3仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 3.4技术部负责与客户(供应商)进行沟通,分析退货产品不良原因和指

导维修不良品等技术上支援和产品改进。

3.5生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。

3.6 采购部根据货款的支付情况,与供应商沟通协调,并签订协议书,及

时处理不良物料,避免在退货的过程中给公司造成损失。 3.7 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。

3.8 技术副总为总负责人,各部门主管为相关环节负责人。 4、 工作程序

4.1 外协外购件不合格物料的退货:仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后,仓库应立即把不合格物料转移至待退区,采购部应尽快联系供应商在三天内处理,供应商到厂后,采购部开出“来料退货单”,

将待退物料清点退回供应商。 质检员依图纸采购部 仓库核对、报检 及标准检验, 填 OK 外协外购件 来料存放待检区 写记录 仓库入库 NG 采购部及仓库跟踪处理结果 采购部通知供应商,签订协议书 供应商到厂或直接退货 仓库将来料存放待退区 4.2 外协外购件的退料:当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时,经全检或生产加工时所发现的来料不良品,由生产车间组织退库,质检部开出不合格品“产品检验报告”,采购部及时通知供方,仓库、采购同供方当面清点数量后,采购开出“来料退货单”,将不良品退回供方。 判定 车间退库 NG 不合格料转移至待退区 质检部全检 生产加工中检验 仓库入库、作出特别标识 采购部 外协外购原材料 仓库核对、报检 存放至待检区 质检员依据图纸及标准检验,填写记录 挑选使用、加工拣用等 NG

采购部通知供应商,签订协议书 供应商到厂或直接退货 采购部及仓库跟踪处理结果 4.3 成品销售的退货:

与顾客信息沟通 销售部退货信息受理,填写通知单 技术副总进行退货确认批准 客户退货 技术部 根据检验结果,与客户协商,确 定纠正方案 质检部 根据通知单进行复检,出具检验结果 仓库 根据通知单清点退货明细,转至待处理区并建立台账 生产部 ok 质检部 ok 采购部 根据纠正方案,对退货品外购件进行处理 出货 根据纠正方案,对退货品进行处理(制造维修) 产品出厂检验 仓库 入库 4.3.1销售部与技术部同客户协商确认好退货后,应根据退货到达公司的时间之前开出“客户返修(退货)通知单”(以下简称“通知单”),注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求(货款中扣除、需要补回产品和时间要求等),填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的,应立即转交至销售部,由销售部开具“通知单”。

4.3.2仓库根据“通知单”在退货到达公司之后2日内组织清点退货明细是否一致,有误应立即通知销售部处理,无误后将退货收到待处理区,

进行标识、隔离,并办理入库手续和台账记录。

4.3.3质检部根据“通知单”2日内按相关规程进行检验检测,出具检验结果,对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。 4.3.4技术部根据质检部的检验结果,2日内与客户协商沟通,确定纠正及预防措施方案,填写“通知单”,经主管领导审核,总经理批准后安排相关部门进行处理。

4.3.5生产部根据“通知单”对退货产品的自制件进行处理(领料、返工返修、报废、入库等)。

4.3.6采购部联系供应商对退货产品的外购件进行退货或返厂返修。 5、管理考核

5.1 凡未经公司有效审批人员审批,擅自办理退货退库手续的,扣罚相关

责任人100元,责任人直属上级受连带扣罚50元。

5.2 财务部不定期的对成品库进行检查,如发现成品库退货产品区存放未

有处理意见的退货产品,由此造成的经济损失由销售部承担。 5.3 未在规定时间内完成相关环节工作的,扣罚相关环节责任人50元。 5.4 违反制度规定,未履行相关手续的,扣罚相关责任人50元,若由此

造成的经济损失由相关责任人承担。

6、记录清单与格式

表1 《客户返修(退货)通知单》 表2 《退货和返修产品管理台账》

表1 客户返修(退货)通知单

客户名称: 联系人: 联系电话: 序号 产品名称 产品型号 数量 出厂编号 退货/投诉内容 客户要求 销售部区域经理/经办人: 日期: 要求改善回复日期: 技术副总审批: 日期: 产品复检情况及原因分析(可附页): 质检部/经办人/日期: 纠正及预防措施计划(可附页): 技术部/经办人: 技术副总审核/日期: 质检部/经办人/日期: 完成情况及效果确认: 注:处理完毕反馈给销售部

表2

退货和返修产品管理台帐

退货 日期 产品名称 规格型号 退货数量 用户名称 退货原因 返修日期及数量 出厂日期 备注

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