1.负责各项目采购合同的收集、整理及存档;
2.负责接收发票,制单(整理合同、入库单、合格证),经审批后交财务部挂账;
3.负责编制月度付款计划,经部门主管审批后交财务部;
4.负责售后服务反馈质量信息的收集、汇总。
5.负责部门办公用品需求申报;
6.其他领导交办的事宜。
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